金蝶易记账年底结帐后如何进行反记账
来源:网络收集 点击: 时间:2024-03-11【导读】:
年底结账后发现账目有错误,需要修改结账前的账目,要如何操作呢,下面教大家:金蝶易记账年底结帐后如何进行反记账?方法/步骤1/8分步阅读
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财务企业管理
当期已结账,如果想要反记账,就需要先反结账,反记账,也叫反过账。
登陆财务软件,页面右下角为账务所属期,示例为2019年1月份,现在要先反结账到2018年12月份。
2018年12月份结账后,就会自动进入2019年1月份。
进入财务软件主界面,点击账务处理。


点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了,同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。
反结账成功后,还需要进行反过账,才能进行相应的凭证修改。


反结账成功后,返回到财务软件主界面,点击凭证管理。

进入筛选框,选择按凭证过滤,点击确定。

点击确定后,系统会弹出相应的凭证分录,选择2018年12月份的任意一张会计凭证,然后鼠标右健单击,页面弹出选项,此时可以看到修改凭证是灰色的,无法修改,选择全部反过账,界面弹出提示,点击是。


界面开始反过账,反过账成功后,页面会弹出提示,点击关闭。
再选择2018年12月份的任意一张会计凭证,然后鼠标右健单击,页面弹出选项,选择修改凭证,就可以进行相应的凭证修改了。


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