如何制作金蝶K3外购入库相关单据
来源:网络收集 点击: 时间:2024-06-02录入采购申请单
路径:供应链→采购管理→采购申请→采购申请-新增

双击采购申请-新增后弹出对话框,录入相关内容,点击保存

录入采购订单,
路径:供应链→采购管理→采购订单→采购订单-新增
注意:采购订单表头必须输入项:供应商、日期、摘要、部门与业务员。

采购订单下推外购采购单:
1,进入采购订单--维护
2,下推--生成 外购入库单
3,选择要下推单据里面的物料(只下推选择部分,而不是整张单)

点击下推--生成 外购入库单,弹出界面,外购入库单,要进行四级审核(制单,仓库主管,采购,会计),仓库主管,采购,会计,进入外购入库单-维护,进入单,进行审核

外购采购单下推采购专用发票:
1,进入外购入库单--维护
2,选择要下推单据里面的物料(只下推选择部分,而不是整张单)
3,下推--生成 购货发票(专用)(注:是专用发票)
4,必要填写项目:业务类型(区分采购发票和加工费发票),默认为:外购入库
5,必要填写项目:备注,要填写明细,用于生成凭证的摘要
6,购货发票(专用)是否进行二级审核

费用发票:
制单:
1,单击“费用发票--新增”
2,“应计入成本费用”,入和不入成本
3,在“采购发票单号”(按F7找到相应的采购发票号)
4,在“费用代码”按F7,选择费用类型
5,输入“金额”和“可抵扣税额”(金额=可抵扣税额,就全部抵扣,都可以)
6,输入“部门”和“业务员”
7,费用发票要填入相应的“采购订单号”,如果是木方打扎加工发票,则在“采购订单号”用字母“g”表示

单据勾稽
一,外购入库单与采购发票勾稽
1,进入“采购发票--维护”
2,选中需勾稽的单,右键--勾稽,弹出勾稽界面
3,不过已经在系统设置好了,一“保存”就“审核”然后就“勾稽”
二,采购发票与采购费用发票勾稽(补充勾稽)
1,进入“采购发票--维护”
2,单击“过滤”
3,选中需补充勾稽的单(以订单号为选择目标),右键--补充勾稽,弹出勾稽面
4,在勾稽界面,找对应的“采购发票号”
5,按Ctrl进行选择,然后选择“返回”,如果选择“退出”则不勾稽。


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